Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230423032 potravin.tovar 126,64 s DPH 21.10.2014 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1413779 mrazené potraviny 115,66 s DPH 20.10.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 16114 mäso,potraviny 221,55 s DPH 20.10.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 591402663 školské mlieko 59,06 s DPH 17.10.2014 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230422692 potraviny 47,25 s DPH 17.10.2014 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8470099837 vodné a stočné 224,94 s DPH 16.10.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20142628 zelenina,ovocie 36,29 s DPH 10.10.2014 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 15614 mäso, potraviny 221,80 s DPH 10.10.2014 Mäso-údeniny 17.05.2024
    Faktúra 7111234945 elektrina 509,34 s DPH 09.10.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2014472 oprava vodomeru 72,00 s DPH 09.10.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8766723623 telefónne hovory, internet 64,81 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 5766723578 telefónne hovory, internet 20,40 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1413214 mraz.potraviny 66,00 s DPH 08.10.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014467 dodávka tepla 792,76 s DPH 03.10.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014266 kancelárske potreby 98,58 s DPH 03.10.2014 Boto, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014006174 hrubý potravin.tovar 169,92 s DPH 03.10.2014 B.ŠESTAK,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1412666 mrazené potraviny 145,25 s DPH 03.10.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1401206161 hrubý potravinový tovar 480,55 s DPH 03.10.2014 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 140926 rozprávková grafomotorika 13,89 s DPH 02.10.2014 Infra Slovakia, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20142522 ovocie, zelenina 17,20 s DPH 30.09.2014 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    << | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | >> zobrazené záznamy: 2821-2840/3755